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应收票据、应收帐款处理准则

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第一条  为确保公司权益,减少坏帐损失,依国内营业处理办法第六条的规定,特订
定本准则,以资遵行。
    第二条  各营业部门应依国内营业处理办法第四条的规定办妥客户征信调查,并随时
侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情形),签注于征信调查
表相关栏内。但政府机关,公营事业,信用良好的民营大企业及机会性的小金额或现金交
易客户应不受此限。
    第三条  营业部门,至迟应于出货日起30日内收款,惟不绣钢及特殊钢因限于同业
习惯,应于55天内收款。如超过上列期限者,总管理处即依查得资料,就其未收款项详
细列表通告各营业部门主管核阅以督促加强催收。如超过60天尚未收回其金额在5万元
以上者,营业部门应即填列应收帐款未收报告表送总管理处参考办理。但政府机关,公营
事业及民营大企业等订有其内部付款程序者,得依其规定。
    第四条  赊售货品收受支票时,应注意下列事项:
    1.注意发票人有无权限签发支票。
    2.非该商号或本人签发的支票,应要求交付支票人背书。
    3.注意查明支票有效的绝对必要记载事项,如文字、金额、到期日、发票人盖章等
是否齐全。
    4.注意所收支票帐号号码越少表示与该银行往来期间越长,信用较为可靠(可直接
向付款银行查明或请财务部协办)。
    5.注意所收支票帐户与银行往来的期间、金额、退票纪录情形(可直接向付款银行
查明或请财务部协办)。
    6.支票上文字有否涂改、涂销或变造。
    7.注意支票记载何处不能修改(如大写金额)可更改者是否于更改处加盖原印鉴章,
如有背书人时应同时盖章。
    8.注意支票上的文字记载(如禁止背书转让字样)。
    9.注意支票是否已逾到期日一年(逾期一年失效),如有背书人,应注意支票提示期
日是否超过第6条的规定。
    10.尽量利用机会通过A客户注意B户支票(或客票)的信用。
    第五条  本公司收受的支票提示付款期限,至迟应于到期日后6日内办理。
    第六条  本公司收受的支票“到期日”与“兑现日”的计算如下:
    1.本埠支票到期日当日兑现。
    2.近郊到期日2日内兑现。
    第七条  所收支票已缴交者,如退票或因客户存款不足,或其他因素,要求退回兑现
或换票时,营业单位应填具票据撤回申请书经部门主管签准后,送总管理处办理,营业部
门取回原支票后,送总管理处办理,营业部门取回原支票后,必须先向客户取得相当于原
支票金额的现金或担保品,或新开支票,始将原支票交付,但仍须依上列规定办理。
    第八条  应收帐款发生折让时,应填具折让证明单,并呈主管批准后始得办理(如急
需时得先行以电话取得主管的同意,而后补办),或遇有销货退回时,应于出货日起60天
内将交寄货运收据及原始统一发票取回,送交会计人办理(如不能取回时,应向客户取得
销货退回证明),其折让或退回部分,应设销货折让及销货退回科目表示,不得直接由销
货收入项下减除。
    第九条  财务部门接到银行通知客户退票时,应即转告营业部门,营业部门对于退
票,无法换回现金或新票时,应即寄发存证信函通知发票人及背书人,并迅速拟订善策处
理,并由营业部门填送呆帐(退票)处理报告表,随附支票正本(副本留营业部门供备忘
催办)及退票理由单,径送总管理处依法办理。
    第十条  营业部门对退票声诉案件送请总管理处办理时应即提供下列资料:
    1.发票人及背书人户籍所在地(先以电话告知财务部)。
    2.发票人及背书人财产(土地应注明所有权人、地段、地号、面积、持分、设定抵
押。建物〈土地改良物〉)应注意所有权人、建号、建坪持分、设定抵押。其他财产应注明
名称,存放地点、现值等。
    3.其他投资事业。
    第十一条  总管理处接到呆帐(退票)处理报告表,经呈准后2日内应依法申诉,并
随时将处理情形通知各有关单位。
    第十二条  上列债权确认无法收回时,应专案列表送总管理处,并附原呆帐(退票)
处理报告表存根联及税捐机关认可的合法凭证(如法院裁定书,或当地警察证明文件,或
邮政信函等)呈总管理处总经理核准后,始碍冲销应收帐款。
    第十三条  依法申诉而无法收回债权部分,应取得法院债权凭证,交财务部列册保
管,倘事后发现债务人(利益偿还请求权时效为15年内)有偿还能力时,应依上列有关
规定申请法院执行。
    第十四条  本公司营业人员不依本准则的各项规定办理或有勾结行为,致使本公司权
益蒙受损失者,依人事管理规则议处,情节重大者移送法办。
    第十五条  本准则经呈准后公布实施,修订时亦同。


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